Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, одну вещь) Ситуация такая: мы покупаем товар у нашего поставщика по заказам клиентов. Тот товар, который к примеру клиенты не забрали, мы можем вернуть поставщику обратно, составив стандартную счет-фактуру и ТОРГ-12. Так вот в чем вопрос, наша накладная от 30 марта, но поставщик принимает ее к учету 1 апреля, т.е. уже в другом квартале, разве это возможно? Ведь тогда к книге покупок и продаж у нас будут расхождения? Ведь поставщик должен принять нашу счет-фактуру к учету в ту дату, которой мы ее выписали??? Или я чего-то не понимаю?)